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利害關係人專區

首頁->利害關係人專區->公司治理-> 內部稽核
智寶電子(股)內部稽核為獨立單位, 直接隸屬董事會;除在董事會例行會議報告外
,並每月或必要時向董事長、稽核委員會及監察人報告。
  
內部稽核規程明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,並報告該等控制之設計
及例行實務作業是否適當及其效果和效率;其範圍包涵公司所有作業及其子公司。
  
稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險
擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理
階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的
另外管道。
  
內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查,或由內部稽核執行檢查,包括檢查該作業
是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,報告董事會。
  
本公司內部稽核單位配置專任稽核人員,及其職務代理人員共計2人。
 
 
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